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淳安县审计局2023年工作总结及2024年工作打算

发布日期: 2024-05-06 11:13 来源: 办公室 点击率:
  • 索引号:002512261/2024-29147
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  • 发布机构:淳安县审计局
  • 公开形式:主动公开
  • 公开目录:计划总结
  • 公开日期:2024-05-06

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002512261/2024-29147

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淳安县审计局

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淳安县审计局2023年工作总结及2024年工作打算

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一、2023年以来最具亮点的工作

(一)持续强化审计政治站位,做到如臂使指

一是抓思想形态,强化红色根基。充分利用党组理论学习中心组、支部主题党日等载体,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,特别是二十届中央审计委员会第一次会议精神和各级审计委员会会议精神,围绕“突出重大问题加大审计力度、审计整改、审计干部队伍建设”等重点内容进行学习解读,主动站在服务全县大局的高度思考谋划审计工作。二是抓行动落实,强化贯彻执行。将县委审计委员会工作落实情况纳入县大党建考核;系统谋划年度审计项目计划,第一时间传达学习县委审计委员会会议精神,并对会议部署的有关任务进行分解落实,如关于县属国有企业主要负责人经济责任审计全覆盖的任务要求,临时新增4个审计项目;根据会议精神,对“市级统筹专项债券”项目进行全程跟踪监督;在审计项目实施过程中,及时将审计发现的重大和敏感问题以审计专报的形式向审计委员会报告,目前上报审计专报和情况报告共31篇,获县领导批示13篇次。1个项目荣获市局优秀项目三等奖。

(二)持续深耕审计责任田,做到如雷贯耳

一是围绕亚运赛事准备开展审计。重点关注涉及亚运赛事设施、设备及器材等采购项目实施情况,揭示场馆建设运营保障组在采购合同履约管理、项目建设质量和安全监管等方面存在的漏洞;针对临时建设且投资额大的亚运赛事配套项目实施情况,审计提出及早制定亚运赛事配套项目拆除资产再利用方案的建议,并被旅游度假区采纳,县成立了赛后设施利用领导小组。二是围绕采购资金管理开展审计。以全省开展工程建设项目招投标领域专项整治和提升工作为契机,通过实施全县采购资金管理使用情况专项审计调查,揭示限额标准(30万元)以下采购项目专家费管理乱象行为,深挖我县采购领域围标串标问题线索,截至目前,共移送问题线索6起。三是围绕国有企业运营开展审计。组织对6家县属国有企业主要负责人开展经济责任审计,重点关注企业对外投资、资产经营管理、工程项目建设管理和绩效等企业运营情况,揭示部分企业对外投资绩效不佳、内部经营管理制度落实不到位、工程项目建设管理合同履约不到位等问题。上报关于加快国企改革进度、部分扶持政策落实、千岛湖旅游上市等审计专报16篇,获县主要领导批示6篇次。四是围绕民生实事开展审计。聚焦2023年省政府十方面民生实事推进情况,开展专项审计调查。对审计发现的部分乡镇老年学校办学规模未达标准、县中“一对一”结对帮扶资金未到位、建成的2个零工市场项目未验收、部分“阳光厨房”建设不符合标准等问题,及时以提醒函的形式提醒并督促教育、人社和市场监管等部门做好审计整改,进一步提升民生福祉。

(三)持续优化审计服务,做到如影随形

一是助企纾困。组建工作小组对“中宏科创”等招商引资项目,就助企纾困政策落实情况进行审计监督,对合同履行情况特别是资金使用情况定期进行审核,防范资金风险,助力招商引资项目履约落地。目前共4次向相关部门书面提出建议并向县委县政府汇报了相关情况。二是上下协调。在“国有企业(平台)债务管理情况专项审计调查”、“招商引资项目核查”、“亚运审计”中,积极与上级审计部门保持沟通联系,主动协助县两办及分管领导做好沟通及配合工作,靠前介入、做好预判,及时掌握动向、提出建议。此外,我局还积极配合市局外派3名审计业务骨干参与市局“国有企业债务”和“招商引资”审计,市局专门发了感谢信表示肯定。三是服务指导。开展“审计上门宣讲”服务,编制《常见审计事项审计定性及处理处罚依据》,归集财政预算资金管理、自然资源管理及环境保护、固定资产投资活动、农业农村经济活动4方面共271项与我县关联度较高的审计事项,供各行政事业单位借鉴参考,并在县政府常务会议上对《常见审计事项审计定性及处理处罚依据》进行解读,规避有关风险。建立“驻镇(乡)审计师”工作领导小组和驻镇(乡)审计师一对一安排表,落实审计业务干部全员参与的工作推进机制,包干到人,全过程指导和服务乡镇内审工作。

二、2024年计划推进的重点工作

(一)学深学透,不断强化党员红色根基。全面贯彻落实党的二十大精神,采取领导带头学、邀请专家学、网络平台学、集中一起学等形式,深化巩固主题教育成果,落实“第一议题”制度,及时跟进学习习近平总书记关于审计工作的指示批示精神,坚持学思用贯通、知信行统一,聚焦审计主业主责,全力以赴推进学习教育和各项工作齐头并进、贯通融合,不断强化党员干部的红色根基。

(二)谋深谋细,不断统筹审计项目计划。针对审计一线人员少、任务重及每年“上审下”项目多的现状,在保质保量的情况下,合理计划安排审计项目数,对优秀项目、重点项目等进行统筹谋划,尤其是针对2023年参评的优秀项目存在的问题进行深入分析,统筹全局力量在优秀项目上进行突破。此外,围绕县委县政府中心工作、重大资金使用、重大政策落实、重大政府投资建设项目、民生保障等社会热点敏感问题进行深入分析研究,确保全年审计工作开展有序有效。

(三)善作善成,不断强化审计办运作。健全党领导审计工作的机制,不断探索完善审计办运作、审计委员会运行以及对审计工作领导方面的制度机制,2024年至少研究出台1项制度,切实加强党对审计工作的领导;严格落实重大事项请示报告制度,对照《区、县(市)党委审计委员会重大事项请示报告实施细则》相关要求,对重大事项做到应请示尽请示,应报告尽报告,按照规定的程序、方式等要求报送。

(四)尽心尽力,不断提高服务中心意识。突出重点,围绕县委县政府关注的重大工程、重点民生建设项目、“一事一议”重大招商项目等重大事项开展审计监督,重点关注资金使用、政策落地和机制建设等情况,助推淳安高质量跨越式发展。

(五)对标对表,不断强化审计业务提质。对照新修订的《中华人民共和国审计法》《市对县审计业务考核办法》和新制定的《优秀审计项目评审细则》,统筹谋划年度审计项目,逐条对照抓落实,明确具体任务和目标,并分解到相应的科室和人员,定期分析总结和反馈

(六)全心全意,不断探索审计科研课题。2023年申报的“AI赋能科技强审  大语言模型助推审计监督高质量发展”审计科研课题已被省厅作为重点审计科研课题立项。在此基础上,明确牵头人和负责人,组织专业人才进行研究攻克,并做好资金保障,确保重点审计科研课题取得突破,并运用于审计实践,助推审计监督高质量发展。

(七)借势借力,不断完善审计整改机制。继续抓好“七张问题清单”整改工作,关注研判省市“七张问题清单”审计端排名考核规则,与省市做好日常对接沟通,做好省市“七张问题清单”审计端排名工作。在2024年审计整改中,严格落实已形成的将审计整改纳入县综合考核等相关制度机制,特别是借力县委审计委员会、县人大的体制机制,确保审计整改取得实效。

(八)想细想全,不断提升“上审下”保障水平。提前与上级审计部门做好“上审下”涉及淳安审计项目的对接沟通,明确审计对接联络人员,做好会议准备、办公场地、资料提供对接等日常保障,确保审计畅通,整改到位。

(九)做深做实,不断推进驻镇审计师制度。进一步提高对内部审计作用的认识,梳理总结2023年驻镇审计师制度落实的经验成果,分析存在的问题难点,对症下药,配强力量,强化对基层的指导和培训,争取在推进驻镇审计师制度落实成效方面再上新的台阶。

(十)讲深讲透,不断深化审计上门宣讲。2024年县审计局将持续深化“审计法律上门宣讲”行动,围绕“工程项目管理、扶贫领域、经济责任审计、自然资源资产保护、财务规范化”等方面进行解读,切实增强“审计促发展”的观念、“审计守底线”的风险意识。


                                                                         



                                                                             淳安县审计局

                                                                             2024年3月15日