一、淳安县委宣传部概况
(一)主要职能
1、负责指导全县理论学习、理论宣传以及党员干部的理论教育,管理和指导全县乡镇和各部门业余党校的教育工作。
2、负责新闻舆论工作的宏观管理,协调。
3、负责从宏观上指导精神产品的生产,会同有关部门做好全县文化市场管理的指导、协调、服务和检查工作。
4、负责规划、部署全县思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动;负责对全县企业思想政治工作的宏观指导;会同有关部门研究和改进基层思想政治工作。
5、负责贯彻中央和省、市委、县委关于外宣工作的方针、政策、指导全县对外宣传工作。
6、会同县委组织部加强对新闻、文化、文联领导班子建设的指导工作,考察、任命管理宣传系统直管干部;制定培训规划并组织对全县乡镇宣传委员、宣传系统直管干部和宣传系统业务骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子;做好全县新闻、政工等系列的专业职称评审工作。
7、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;按照县委的统一部署,协调宣传系统各部门之间的工作。
8、协调做好党报党刊的发行工作。
9、组织、协调、指导与管理全县社科类学术团体及有关研究机构;负责组织制定全县社会科学事业发展规划,制定、管理与协调全县的社会科学研究课题。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,宣传部预算包括:本级预算1家单位预算。
二、宣传部2025年部门预算安排情况说明
(一)关于宣传部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。宣传部2025年收支总预算3538.52 万元。与2024年预算相比,收支总预算增加345.69 万元,增长10.8 %。主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。
(二)关于宣传部2025年收入预算情况说明
宣传部2025年收入预算3538.52 万元,与2024年预算相比,收入预算增加345.69 万元,增长10.8 %。主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。其中:一般公共预算拨款收入3538.52 万元,占100 %;政府性基金拨款收入 0 万元,占 0 %;财政专户资金拨款收入 0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %;上年结转结余资金 0万元,占0 %。
(三)关于宣传部2025年支出预算情况说明
宣传部2025年支出预算 3538.52 万元,与2024年预算相比,支出预算增加345.69 万元,增长10.8 %。主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3288.21万元、卫生健康支出32.39万元、住房保障支出99.58、社会保障和就业支出118.34万元。
2.按支出用途分类,包括人员经费支出1164.32万元,公用经费支出51.3万元,项目支出 2322.9 万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3538.52万元,政府性基金预算支出0 万元,其他各类支出 0 万元。
(四)关于宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
宣传部2025年财政拨款收支总预算3538.52万元。收入包括:一般公共预算3538.52万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出3288.21万元、卫生健康支出32.39万元、住房保障支出99.58、社会保障和就业支出118.34万元。与2024年预算相比,财政拨款收支总预算增加345.69万元,增长10.8 %。主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。
(五)关于宣传部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2025年一般公共预算当年拨款3538.52万元,比2024年执行数增加345.69 万元,主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)支出3288.21万元,占92.9%;卫生健康支出32.39万元、占 0.9 %;住房保障支出99.58、占2.8 %;社会保障和就业支出118.34万元。占3.4 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)965.31万元,主要用于行政事业单位人员工资、公用支出;其他宣传事业支出(项)2322.9万元,主要用于新时代文明实践中心运行、宣传经费、文明文化事业发展、全国文明城市创建、文创产业发展、网信专项工作、理论工作、社科联工作、艺术馆运行及帮扶结对等项目开支。
(2)社会保障就及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2.48万元,主要用于退休干部的补助及活动开支,机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)77.08万元,主要用于机关事业单位人员的养老保险及年金等支出 。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.39万元。主要用于行政事业单位工作人员的医疗保险等开支。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)97.3万元,主要用于行政事业单位工作人员的住房公积金;购房补贴(项)2.28万元,主要用于购房补贴。
(六)关于宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2025年一般公共预算基本支出1215.62万元,与2024年预算相比,一般公共预算基本支出增加37.39 万元,增长3.2 %。主要原因是人员增加。其中:
人员经费1164.32万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、养老保险等。
公用经费51.3万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、接待费、其他商品和服务支出等
(七)关于宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明
宣传部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宣传部2025年“三公”经费预算数为13万元,与2024年执行数持平,具体如下:
1. 因公出国(境)费用:2025年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算13万元,与2024年执行数持平。主要用于接待理论社科、网信事务对接、文创发展工作对接、文明文化事业工作对接、宣传事务对接工作接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数增长 0 %。其中,公务用车购置支出0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年宣传部局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算55.87万元。其中办公费10万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费15.51万元、会议费2万、接待费3万,其他商品和服务支出15.79万元、公共交通专项经费4.57万元。比2024年预算增加 1.42 万元,增长2.8 %,主要原因是2025年预算新增一个人员经费。
2、政府采购情况
2025年宣传部政府采购预算总额331.9 万元,其中:政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 324.9 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,宣传部所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物 1 栋、面积300 平方;通用办公设备 131台、原值 134.31万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)45台、复印机1 台、打印机25台;网信设备1台、原值11.88万元,通信机房专用设备47.55万元、视频监控设备1.38万元、电视设备0.38万元;办公家具及相关用具335 件、原值29.24万元。
截至2024年12月31日,宣传部所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
与2023年12月31日相比,增加增加了电脑14台8.25万元、沙发一只0.3万元会议桌0.08万元、办公椅子10只、矮柜1只0.09万元,网信专网11.88万元,档案柜0.72万元。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中一般执法执勤用车 0 辆、其他用车0 辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
4.绩效目标设置情况
2025年宣传部的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2322.9万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。
6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)(项)事业运行,是指政府提供给中共宣传部门的行政事业单位的基本支出。(项)其他宣传事务支出是指除行政事业运行、一般行政管理事务、机关服务等以外其他用于中共宣传部门的事务支出
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)是指各部门安排的用于培训的支出。
社会保障就及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)是反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原退休人员发放用于购买住房的补贴。
宣传部--部门预算公开(报表(市县))_2025-06-17.xls
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一、淳安县委宣传部概况
(一)主要职能
1、负责指导全县理论学习、理论宣传以及党员干部的理论教育,管理和指导全县乡镇和各部门业余党校的教育工作。
2、负责新闻舆论工作的宏观管理,协调。
3、负责从宏观上指导精神产品的生产,会同有关部门做好全县文化市场管理的指导、协调、服务和检查工作。
4、负责规划、部署全县思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动;负责对全县企业思想政治工作的宏观指导;会同有关部门研究和改进基层思想政治工作。
5、负责贯彻中央和省、市委、县委关于外宣工作的方针、政策、指导全县对外宣传工作。
6、会同县委组织部加强对新闻、文化、文联领导班子建设的指导工作,考察、任命管理宣传系统直管干部;制定培训规划并组织对全县乡镇宣传委员、宣传系统直管干部和宣传系统业务骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子;做好全县新闻、政工等系列的专业职称评审工作。
7、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;按照县委的统一部署,协调宣传系统各部门之间的工作。
8、协调做好党报党刊的发行工作。
9、组织、协调、指导与管理全县社科类学术团体及有关研究机构;负责组织制定全县社会科学事业发展规划,制定、管理与协调全县的社会科学研究课题。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,宣传部预算包括:本级预算1家单位预算。
二、宣传部2025年部门预算安排情况说明
(一)关于宣传部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。宣传部2025年收支总预算3538.52 万元。与2024年预算相比,收支总预算增加345.69 万元,增长10.8 %。主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。
(二)关于宣传部2025年收入预算情况说明
宣传部2025年收入预算3538.52 万元,与2024年预算相比,收入预算增加345.69 万元,增长10.8 %。主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。其中:一般公共预算拨款收入3538.52 万元,占100 %;政府性基金拨款收入 0 万元,占 0 %;财政专户资金拨款收入 0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %;上年结转结余资金 0万元,占0 %。
(三)关于宣传部2025年支出预算情况说明
宣传部2025年支出预算 3538.52 万元,与2024年预算相比,支出预算增加345.69 万元,增长10.8 %。主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3288.21万元、卫生健康支出32.39万元、住房保障支出99.58、社会保障和就业支出118.34万元。
2.按支出用途分类,包括人员经费支出1164.32万元,公用经费支出51.3万元,项目支出 2322.9 万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3538.52万元,政府性基金预算支出0 万元,其他各类支出 0 万元。
(四)关于宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
宣传部2025年财政拨款收支总预算3538.52万元。收入包括:一般公共预算3538.52万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出3288.21万元、卫生健康支出32.39万元、住房保障支出99.58、社会保障和就业支出118.34万元。与2024年预算相比,财政拨款收支总预算增加345.69万元,增长10.8 %。主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。
(五)关于宣传部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2025年一般公共预算当年拨款3538.52万元,比2024年执行数增加345.69 万元,主要原因是项目经费增加了308.39万,基本支出经费增加37.3万。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)支出3288.21万元,占92.9%;卫生健康支出32.39万元、占 0.9 %;住房保障支出99.58、占2.8 %;社会保障和就业支出118.34万元。占3.4 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)965.31万元,主要用于行政事业单位人员工资、公用支出;其他宣传事业支出(项)2322.9万元,主要用于新时代文明实践中心运行、宣传经费、文明文化事业发展、全国文明城市创建、文创产业发展、网信专项工作、理论工作、社科联工作、艺术馆运行及帮扶结对等项目开支。
(2)社会保障就及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2.48万元,主要用于退休干部的补助及活动开支,机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)77.08万元,主要用于机关事业单位人员的养老保险及年金等支出 。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.39万元。主要用于行政事业单位工作人员的医疗保险等开支。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)97.3万元,主要用于行政事业单位工作人员的住房公积金;购房补贴(项)2.28万元,主要用于购房补贴。
(六)关于宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2025年一般公共预算基本支出1215.62万元,与2024年预算相比,一般公共预算基本支出增加37.39 万元,增长3.2 %。主要原因是人员增加。其中:
人员经费1164.32万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、养老保险等。
公用经费51.3万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、接待费、其他商品和服务支出等
(七)关于宣传部2025年政府性基金预算支出情况说明
宣传部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宣传部2025年“三公”经费预算数为13万元,与2024年执行数持平,具体如下:
1. 因公出国(境)费用:2025年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算13万元,与2024年执行数持平。主要用于接待理论社科、网信事务对接、文创发展工作对接、文明文化事业工作对接、宣传事务对接工作接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数增长 0 %。其中,公务用车购置支出0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年宣传部局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算55.87万元。其中办公费10万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费15.51万元、会议费2万、接待费3万,其他商品和服务支出15.79万元、公共交通专项经费4.57万元。比2024年预算增加 1.42 万元,增长2.8 %,主要原因是2025年预算新增一个人员经费。
2、政府采购情况
2025年宣传部政府采购预算总额331.9 万元,其中:政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 324.9 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,宣传部所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物 1 栋、面积300 平方;通用办公设备 131台、原值 134.31万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)45台、复印机1 台、打印机25台;网信设备1台、原值11.88万元,通信机房专用设备47.55万元、视频监控设备1.38万元、电视设备0.38万元;办公家具及相关用具335 件、原值29.24万元。
截至2024年12月31日,宣传部所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
与2023年12月31日相比,增加增加了电脑14台8.25万元、沙发一只0.3万元会议桌0.08万元、办公椅子10只、矮柜1只0.09万元,网信专网11.88万元,档案柜0.72万元。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中一般执法执勤用车 0 辆、其他用车0 辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
4.绩效目标设置情况
2025年宣传部的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2322.9万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。
6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)(项)事业运行,是指政府提供给中共宣传部门的行政事业单位的基本支出。(项)其他宣传事务支出是指除行政事业运行、一般行政管理事务、机关服务等以外其他用于中共宣传部门的事务支出
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)是指各部门安排的用于培训的支出。
社会保障就及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)是反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原退休人员发放用于购买住房的补贴。
宣传部--部门预算公开(报表(市县))_2025-06-17.xls